2019年荆州区政府预算信息公开目录

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2019-01-18 19:04

一、 荆州区2019年政府预算草案

二、 荆州区转移支付情况说明

三、 荆州区举借债务情况说明

四、 荆州区本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

五、 荆州区一般公共预算收入表

六、 荆州区一般公共预算支出表

七、 荆州区一般公共预算本级支出表

八、 荆州区一般公共预算本级基本支出表

九、 荆州区一般公共预算税收返还和转移支付表

十、 荆州区政府一般债务限额和余额情况表

十一、 荆州区政府性基金收入表

十二、 荆州区政府性基金支出表

十三、 荆州区政府性基金转移支付表

十四、 荆州区政府专项债务限额和余额情况表

十五、 荆州区国有资本经营预算收入表

十六、 荆州区国有资本经营预算支出表

十七、 荆州区社会保险基金收入表

十八、 荆州区社会保险基金支出表

十九、 荆州区财政扶贫资金公开


关于荆州市荆州区2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

——2019年元月  日在荆州区第六届人民代表大会第 次会议上

荆州区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,向大会书面报告荆州区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议。

一、2018年预算执行情况和主要工作

(一)一般公共预算收支执行情况

1、2018年财政总收入执行情况

2018年,财政总收入为326992万元,占调整预算346434万元的94.4%,减少19442万元,其中:

征收收入情况:地方一般公共预算收入为162155万元,占调整预算171070万元的94.8%,减少8915万元(由于受国家减税降费政策和省对市区考核口径调整影响,市级将我区预计完成数调整为161070万元,比调整预算数减少10000万元),比2017年完成数155550万元,增加6605万元,增长4.2%。其中:税收收入为144521万元,占调整预算138397万元的104.2%,增6124万元;非税收入为17634万元,占调整预算32673万元的54%,减少15039万元。

税收返还及转移支付等情况:上级补助收入111266万元,占调整预算111683万元的99.6%,减少417万元;调入资金12281万元,占调整预算22391万元的54.8%,减少10110万元;预算稳定调节基金41290万元,占调整预算41290万元100%。

2、一般公共财政预算支出执行情况

2018年,财政总支出为297294万元,占调整预算346434万元85.8%,减少49140万元,其中:

①全区一般公共财政预算支出为219280万元,占调整预算259255万元的84.6%,减少39975万元,具体明细为:

一般公共服务支出为36330万元,占调整预算39698万元的91.5%,减少3368万元;

公共安全支出为8167万元,占调整预算11428万元的71.5%,减少3261万元;

教育支出为49193万元,占调整预算54793万元的89.8%,减少5600万元;

科学技术支出为18359万元,占调整预算18155万元的101.1%,增加204万元;

文化体育与传媒支出为2015万元, 占调整预算2478万元的81.3%,减少463万元;

社会保障和就业支出为29742万元,占调整预算37757万元的78.8%,减少8015万元;

医疗卫生支出为13111万元,占调整预算13620万元的96.3%,减少509万元;

节能环保支出为2083万元,占调整预算1144万元的182.1%,增加939万元;

城乡社区支出为27153万元,占调整预算39122万元的69.4%,减少11969万元;

农林水支出为23847万元, 占调整预算26128万元的91.3%,减少2281万元;

交通运输支出为5119万元, 占调整预算5613万元的91.2%,减少494万元;

资源勘探电力信息等支出为229万元,占调整预算286万元的80.1%,减少57万元;

商业服务业等支出为324万元,占调整预算820万元的39.5%,减少496万元;

国土资源气象等支出30万元,与调整预算持平;

住房保障支出350万元,占调整预算500万元的70%,减少150万元;

粮油物质储备支出为988万元, 占调整预算1852万元的53.3%,减少864万元;

国债付息支出1972万元,占调整预算2530万元的77.9%,减少558万元;

其他支出为268万元,占调整预算1266万元的21.2%,减少998万元。

②上解上级支出为72413万元,占调整预算81578万元的88.8%,减少9165万元;

③债券还本支出为5601万元,与调整预算持平。

3、一般公共预算收支平衡情况

全区公共预算总收入326992万元,总支出297294万元,收支相抵,结余29698万元(含“厕所革命”债券资金14090万元),当年结余资金转入预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入执行情况

2018年,全区政府性基金预算总收入为40501万元,占调整预算37836万元107%,增加2665万元。其中:

政府性基金征收收入26428万元,占调整预算26000万元的101.6%,增加428万元;

新增债券收入5640万元;

上年结余6196万元;

调入资金2237万元。

2、政府性基金预算支出执行情况

2018年,政府性基金预算总支出为32507万元,占调整预算37836万元的85.9%,减少5329万元。其中:

政府性基金预算支出为32243万元;

置换债券还本支出80万元;

调出资金184万元;

3、政府性基金预算收支平衡情况

全区政府性基金总收入为40501万元,总支出32507万元。收支相抵,结余7994万元,转入下年使用。

(三)社会保障基金收支执行情况

2018年,全区社保基金上年结存为71550万元。本年收入 173771万元,比调整预算183546万元的94.7%,减少9775万元。本年支出203284万元,比调整预算184954万元的109.9%,增加18330万元。年末滚存结余为42037万元。主要项目为:

企业职工基本养老保险基金。上年结存20433万元,本年收入95114万元,本年支出114585万元,年末滚存结余 962万元;

失业保险基金。上年结存1941万元,本年收入482万元,本年支出408万元,年末滚存结余2015万元;

职工基本医疗保险基金。上年结存25865万元,本年收入 16627万元,本年支出14842万元,年末滚存结余27650 万元;

工伤保险基金。上年结存377万元,本年收入896万元,本年支出 580万元,年末滚存结余 693万元;

生育保险基金。上年结存820万元,本年收入370万元,本年支出345万元,年末滚存结余845 万元;

城乡居民养老保险基金。上年结存25238万元,本年收入16971万元,本年支出9355万元,年末滚存结余32854万元。

机关事业单位养老保险基金。上年结存赤字33523万元,本年收入 16574万元,本年支出 39519万元,年末滚存结余赤字 56468万元;

城乡居民基本医疗保险基金。上年结存30399万元,本年收入 26737万元,本年支出23650万元,年末滚存结余 33486万元;

(四)地方政府债务情况

2018年,省级核定我区地方政府债务限额为204370万元,其中:一般债务限额119100万元;专项债务限额 85270万元。截至2018年底,我区纳入财政部债务管理系统内的政府性债务余额为163945万元,其中:政府债务163945万元(一般债务78755万元、专项债务85190万元)。比2017年134763万元,增加29182万元,主要原因是2018年新增地方政府债券和置换债券36571万元; 偿还债券本金5681万元,偿还存量债务909万元,核销或有债务799万元。

(五)2018年财政主要工作完成情况

各位代表,2018年,我们按照区委、区政府的部署,围绕全面完成区六届人大二次会议确定的各项工作目标,重点完成了以下工作:

1、强化财税征管,财政收入稳步增长。始终坚持把组织收入作为财政工作的首要任务。一是坚持落实财税联席会议制度,定期研判财税收入形势,及时调整工作部署,落实各项征管措施。二是加大税源稽查、清欠和监控力度,强化重点企业、重点税源监管,确保财政收入应收尽收,实现了财政收入稳步增长。三是扎实做好非税收入纳入预算管理,完善经营性土地收储管理办法,加大国有资产经营和处置力度,保证非税收入及时清缴入库。

2、发挥财政职能,扶持发展力度加大。始终坚持以用好财政政策、用活财政资金为抓手,努力推进产业升级转型和发展。一是进一步夯实基础财源。2018年共向上争取转移支付资金14.6亿元。二是进一步扶持支柱财源。全区共安排实体经济调度资金16000万元、壮腰工程调度资金7000万元支持中小企业发展,出资500万元为2家企业办理助保贷业务930万元,为21家企业办理续贷调度资金24852万元。三是进一步支持担保公司增资力度。目前,天盛担保公司注册资本1.5亿元,其中区政府出资1.2亿元,为解决中小企业融资难问题提供了平台。

3、加大财政投入,民生事业保障有力。始终坚持民生优先导向,不断化解民生难题,切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。一是保工资保运转。全区由财政保障的人员和公用经费,已均衡保障到位,并及时足额兑现发放了全区行政事业单位各项新增支出。二是落实社会保障政策。养老保险本级配套8500万元,保障养老资金及时足额的发放;医疗保险本级配套4220万元,建立健康扶贫“一站式”结算服务,贫困户就医报销比例大幅提高,人民群众医疗保险待遇水平也稳步提升;民政保障本级配套4660万元,为优抚、贫困、高龄、城乡低保及特困人员等的基本生活与医疗救助提供了有力保障;公共卫生服务本级配套2623万元,推进了卫生事业的快速发展。三是加大教育事业保障力度。预算安排义务教育阶段中小学日常公用经费2504万元,确保学校正常运转;安排义务教育“全面改薄”项目资金3084万元用于学校维修改造和设备购置等;落实各学段学生资助资金337万元;落实春季各高中学校(含中职)免学费资金159万元。四是落实国家强农惠农政策。全区发放耕地地力保护补贴资金6424万元,发放棉花补贴资金697万元; “三农”保险共补贴保费580万元。五是深入实施“三年脱贫攻坚计划”。 2018年全区共安排精准扶贫资金8470万元,其中中省市专款2785万元,区本级财政资金5685万元;扶贫统筹资金21374万元。加大扶贫资金监管力度,开展扶贫资金绩效管理,做好动态监控系统数据录入工作,提高财政专项扶贫资金使用效益。六是注重财政专项资金统筹使用,推进乡振兴战略。2018年,全区制定并下发了《荆州区2018年统筹使用财政专项资金实施方案》,统筹财政专项资金42427万元,用于精准脱贫攻坚、高标准农田建设、绿色荆州、生态发展和社会事业发展等方面,已拨付资金34752万元。投资7324万元,规划建设高标准农田5.09万亩;投资870万元,开展美丽乡村建设。六是安排地方政府债券资金3.65亿元,主要用于我区厕所革命、水利补短板、乡镇污水处理、土地储备等项目建设以及化解存量债务等。

4、完善工作机制,财政改革持续深化。始终坚持以改革促发展,用创新添动力。一是完善政府预算体系。继续实行全口径财政预算,编制了公共财政预算、政府性基金预算、社会保障基金预算三本预算,形成了完整的预算体系。二是推进预算绩效管理工作。全年共完成了37个重点项目的三方机构再评价工作,评价金额2.29亿元。三是加大预决算信息公开力度。按时在区政府门户网站公开了经区人大审议通过的2018年度区政府预算、部门预算及2017年度部门决算。四是深入推进农村综合改革。2018年拨付全区农村公益性服务“以钱养事”资金826万元。拨付一事一议财政奖补资金1620万元,其中:美丽乡村600万元,一事一议普惠制1020万元。五是有效防控地方政府债务风险。对全区地方性政府债务进行了认真调查摸底,确保明晰责任。

5、加强精细管理,财政监管全面加强。始终坚持以监督管理为保障,不断完善财政监督机制,规范资金管理办法,提高资金使用绩效。一是加强国库集中收付管理。实现了全区国库集中支付电子化管理全覆盖,授权支付的单位达203家。二是高效完成政府采购任务。取消了政府采购书面审批环节,全面实现政府采购全过程的网上审核制度。三是加强国有资产监管。全年入库的国有资产收益7864万元,按期开展区直行政事业单位经营性国有资产回收工作。四是积极开展公车使用暗访检查,对检查中发现的问题及时与用车单位进行沟通和督促改正。五是稳步推进投资评审。共完成财政投资评审项目181个,送审金额达10.79亿元,评定金额10.16亿元,审减金额6300万元,审减率达5.8%。六是加强会计管理工作。依法推进全区会计建账监管工作,推行全区行政事业单位统一配置财务记账软件,并指导各预算单位开展财务账务处理。七是加强信息技术保障。财政专网已在全区221家单位联通,实现了预算单位财政专网全覆盖。八是加强农村财政及经营管理。不断提高和完善“镇财区管”,全年共拨付乡镇财政资金7.17亿元。积极落实乡镇财政专管员制度,对专管员实行“六统一”管理,促进了乡镇财政资金监管能力的提升。继续深化农村土地制度改革,以紫荆等村为试点单位,推行农村土地流转经营权证管理,完善农村土地“三权分置”管理工作。深化农村集体产权制度改革,清理农村集体资源24万亩;清查集体资产56824万元。建立健全荆州区农村集体产权流转交易中心体系建设,推进农村土地流转,全区累计流转面积达23.7万亩,流转率达到50%,流转签约率达到70%以上。全面完成农村承包地确权登记颁证,发放经营权证66197个。推动新型农业经营主体高质量发展,农民专业合作社比上年新增54农家,家庭农场比上年新增20家。加强农民负担监管,全区全年申报农民负担总额756.57万元,与历年对比呈下降趋势。稳步规范“三资”管理,对全区95个村进行了全面的财务清理,进一步规范了财务制度的落实。九是强化财政监督。完成全区共71家单位的财政财务检查工作。同时完成了财政与编制政务公开网站整合工作,实现政府网站“一站式”服务和管理。

6、强化履职尽责,财政服务不断优化。一是落实管党治党主体责任。推行党建工作责任清单和任务清单制度,压实党建工作责任。严格执行“三会一课”、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度,增强组织生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。认真贯彻落实上级关于党风廉政建设的有关规定,强化监督执纪问责,严肃查处各种违纪问题。二是加大平安创建、“一感两度两率”、扫黑除恶、法治建设等工作力度,全面落实综治工作职责。三是着力建设“阳光信访、责任信访、法治信访”,切实维护群众合法权益和社会稳定。四是落实意识形态工作目标。将意识形态工作纳入重要议事日程,坚持第一时间传达学习党中央和上级党关于意识形态工作的精神和要求,把意识形态工作纳入局党组年度重点工作进行安排部署和推动落实。五是全面落实计生工作职责,全年全区财政系统无违法计划生育现象发生。六是积极开展创建全国文明城市活动。通过组织机关干部全员参与文明劝导、“清洁家园”、志愿服务者等活动,形成创建全国文明城市共同参与的深厚氛围。

二、2019年全口径预算草案

根据全区经济社会发展目标,2019年财政预算编制和财政工作的指导思想是:深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北、视察荆州重要讲话精神,紧紧围绕中省市区经济工作会议决策部署,依法依规征收,提高收入质量;坚持依法理财,提高保障和改善民生水平;全面实施绩效管理,提高财政资金使用绩效,为加快建成荆州市核心区提供坚实财政保障。

根据上述指导思想,我们编制了2019年全口径预算草案,提请各位代表审议。

(一)一般公共预算收支安排情况

1、2019年财政总收入安排情况

2019年,财政总收入为314532万元,比上年326992万元,减少12460万元,下降3.8%,其中:

征收收入情况:地方一般公共预算收入为175200万元,比上年162155万元,增加13045万元,增长8%。其中:税收收入为158800万元,比上年144521万元,增加14279万元,增长10%;非税收入16400万元,比上年17634万元,减少1234万元,下降7%。

税收返还及转移支付等情况:上级补助收入79514万元,比上年111266万元,减少31752万元,下降28.5%;调入资金30120万元,比上年12281万元,增加17839万元,增长145%;预算稳定调节基金29698万元,比上年41290万元,减少11592万元,下降28.1%。

2、一般公共财政预算支出安排情况

2019年,财政总支出314532万元,比上年297294万元,增加17238万元,增5.8%,其中:

①全区一般公共财政预算支出为227343万元,比上年219280万元,增加8063万元,增长3.7%,具体明细为:

一般公共服务支出为30792万元,比上年36330万元,减少5538万元,下降15.2%;

公共安全支出为10505万元,比上年8167万元,增加2338万元,增长28.6%;

教育支出为38053万元,比上年49193万元,减少11140万元,减少22.6%;

科学技术支出为3886万元,比上年18359万元,减少14473万元,下降78.8%;

文化旅游体育与传媒支出为1735万元, 比上年2015万元,减少280万元,下降13.9%;

社会保障和就业支出为35022万元,比上年29742万元,增加5280万元,增长17.8%;

卫生健康支出为10638万元,比上年13111万元,减少2473万元,下降18.9%;

节能环保支出为1105万元,比上年2083万元,减少978万元,下降47%;

城乡社区支出为32302万元,比上年27153万元,增加5149万元,增长19%;

农林水支出为16086万元, 比上年23847万元,减少7761万元,下降32.5%;

交通运输支出为3688万元, 比上年5119万元,减少1431万元,下降28%;

资源勘探电力信息等支出为180万元,比上年229万元,减少49万元,下降21.4%;

商业服务业等支出为537万元,比上年324万元,增加213万元,增长65.7%;

自然资源海洋气象等支出160万元,比上年30万元,增加  130万元,增长433.3%;

住房保障支出437万元,比上年350万元,增加87万元,增长24.9%;

粮油物质储备支出为1245万元, 比上年988万元,增加257万元,增长26%;

灾害防治及应急管理支出为1052万元, 比上年979万元(可比口径),增加73万元,增长7.4%;

预备费2100万元;

国债付息支出4019万元,比上年1972万元,增加2047万元,增长103.8%;

其他支出为33801万元,比上年268万元,增加33533万元(预留调整基本工资、“五项奖励性”补助等支出)。

②上解上级支出为79998万元,比上年72413万元,增加7585万元,增长10.5%;

③债券还本支出为4438万元,比上年5601万元,减少1163万元,下降20.8%;

④调出资金2753万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全区公共预算总收入314532万元,总支出314532万元,收支相抵,收支平衡。

(二)政府性基金预算安排情况

1、政府性基金预算收入安排情况

2019年,全区政府性基金预算总收入为23273万元,比上年40501万元,减少17228万元,下降42.5%。其中:

政府性基金征收收入12526万元,比上年26428万元,减少13902万元,下降52.6%;

上年结余7994万元;

调入资金2753万元。

2、政府性基金预算支出安排情况

2019年,政府性基金预算总支出为23273万元,比上年32507万元,减少9234万元,下降28.4%。其中:

政府性基金预算支出为23273万元。

3、政府性基金预算收支平衡情况

全区政府性基金总收入为23273万元,总支出23273万元。收支相抵,收支平衡。

(三)社会保障基金预算安排情况

2019年,社保基金上年结存为42037万元,本年预算收入为205373万元,比上年173771万元增加31602万元,增长18.2%,本年预算支出为214344万元,比上年203284万元增加11060万元,增长5.4%。年末滚存结余为33066万元。主要项目为:

企业职工基本养老保险基金预算。上年结存962万元,本年收入129487万元,本年支出136076万元,年末滚存赤字5627万元;

失业保险基金预算。上年结存2015万元,本年收入503万元,本年支出451万元,年末滚存结余2067万元;

职工基本医疗保险基金预算。上年结存27650万元,本年收入17960万元,本年支出15527万元,年末滚存结余30083万元;

工伤保险基金预算。上年结存693万元,本年收入971万元,本年支出612万元,年末滚存结余1052万元;

生育保险基金预算。上年结存845万元,本年收入417万元,本年支出409万元,年末滚存结余853万元;

城镇居民社会养老保险基金预算。上年结存32854万元,本年收入12653万元,本年支出9884万元,年末滚存结余35623万元。

机关事业单位养老保险基金预算。上年结存赤字56468万元,本年收入15096万元,本年支出26682万元,年末滚存结余赤字68054万元。

城乡居民基本医疗保险基金预算。上年结存33486万元,本年收入28286万元,本年支出24703万元,年末滚存结余 37069万元;

三、2019年财政工作主要措施

各位代表,2018年,财政部门积极应对经济运行过程中的各种困难,千方百计完成了各项任务。回顾一年来的工作,我们深深感到,财政工作所取得的成绩,主要得益于区委、区政府的正确领导,得益于区人大、区政协的有力监督,得益于各位代表的关心支持,在此表示衷心的感谢!同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行中仍存在一些问题:主体税源不稳定,收入结构还不尽合理;财政收支矛盾依然突出,“三保”支出仍面临较大压力;财政预算平衡难度大,化债任务繁重,财政可持续性有待加强等等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中切实加以改进和解决。

(一)以财源建设为主题,促进地方经济发展。一是健全财源建设网络体系。加大对组织收入的协调力度,定期召开财源建设联席会,改进和完善财政收入的日常征管工作,实现应收尽收,均衡入库,确保完成全年财政收入任务。二是全力服务重点税源发展。充分发挥财政职能,利用壮腰工程基金、实体经济发展资金、助保贷、续贷资金等,全力支持骨干企业发展壮大,小微企业快速发展,做强主体财源。三是不断完善融资平台管理。加强地方担保公司财务监管,规范资金的使用,积极为我区担保公司申报调度资金,并完成担保公司绩效评价工作。

(二)以改善民生为重点,有力维护社会稳定。一是要落实各项医疗保障政策。全力配合卫计部门做好公立医院改革推进工作。落实职工医保、居民医保政策,落实基本卫生公共服务项目,促进基本公共卫生服务均等化。二是支持社保事业发展。启动企业、机关事业养老保险基金支付预警防范工作。推进城乡低保审批权委托下放及农村福利院“管护分离”改革的运行。深入推进创业促进就业工作,结合省级双创示范基地建设,制定、完善、落实好新一轮就业创业扶持政策。三是推进教育事业发展。在保证全区教育经常性经费的前提下,继续安排校车资金、学校信息化建设资金、学校基础设施建设资金。四是落实强农惠农政策。及时足额发放支持农业保护补贴、棉花补贴资金等强农惠农资金,确保农民利益。五是打好精准脱贫攻坚战。及时拨付各类扶贫资金,并加强资金事前、事中、事后监管。做好精准扶贫项目资金绩效管理工作,提高资金使用效益。同时做好精准扶贫驻村帮扶工作。六是纵深推进乡村振兴战略。推进高标准农田建设。2019年度我区高标准农田建设规模5.21万亩。稳步推进统筹使用财政专项资金工作,提升财政资金使用效益。加快发展现代农业,推进美丽乡村建设提档升级。

(三)以规范管理为动力,推进财政改革创新。一是强化部门预算管理。高质量编制2019年部门预算,提高政府预算的透明度。加大部门决算稽核力度,进一步提高部门决算的质量。二是强化国库集中收付管理。进一步开通国库清算、资金实拨等业务的电子化管理,同时进一步完善支付系统的监控规则,提高有效预警,确保财政资金的安全运行。三是加强行政事业单位内部控制制度建设,规范内部控制,提高管理水平形成刚性约束,确保财政资金安全。四是加强政府采购管理。做好公开招标采购项目调整限额标准后的相关配套工作。安排好2019年度政府采购政策执行情况的检查工作。五是做好财政投资评审工作。通过政府采购扩大评审中介机构库,加强中介机构的评审管理。六是推是全区会计管理工作。组织代理记账机构完成年度备案工作,开展职业操手教育。七是加强国有资产管理。继续推进区直行政事业单位经营性资产整合工作,将资产整合后注入到区城投公司国资经营中心进行经营管理。八是开展公务车辆日常及节假日监督管理工作,同时加快推进全区事业单位公车改革。九是做好地方政府债务管理工作。在摸清底数的基础上,严格控制增量,逐步消化存量,依法处置隐性债务。十是加强财政日常监督管理。巩固和运用2018年财政监督检查的成果,抓追踪,扩范围,添措施,强手段,在更多领域和更大范围开展财政监督检查,特别是扶贫专项资金的监督检查,确保各项惠民政策落到实处。十一是加强农村财政和经营管理。力争2019年全区累计流转土地面积达到30万亩,流转率达到70%,流转签约率达到80%以上。力争2019年新增家庭农场20家,整合提升农民专业合作社30家以上。大力培训农村财会人员,全面提高业务素质,规范“三资”管理,严格控制债务增长,控制村级举债建设。继续实施一年两次的检查督办工作机制,强化农民负担监督机制建设。在2018年完成乡镇村的产权制度改革的基础上,完成“两个合作社”的建设工作,全面建立和完善村级集体经济组织。

(四)以机关建设为主题,促进财政事业发展。一是落实党风廉政建设“两个责任”,坚持从严治党。二是继续常态化开展“两学一做”学习教育活动。组织局机关和基层财政所各支部开展集中学习。三是充分发挥财政职能,做好综治、维稳、法治建设、信访、计生、创建全国文明城市等中心工作。四是全面落实意识形态工作责任制。

各位代表,2019年我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督和指导,认真听取区政协的意见和建议,全面贯彻本次大会的各项决议,凝心聚力,开拓进取,确保圆满完成2019年预算任务,为加快建成荆州城市核心区而努力奋斗!

 

 

2019年财政转移支付安排情况说明

 

2019年年初纳入一般公共预算转移支付总额64033万元,其中:

1、体制补助收入2275万元;

2、均衡转移支付收入1517万元;

3、县级基本财力保障机制奖补资金收入20171万元;

4、结算补助收入10495万元;

5、城乡义务义务教育转移支付收入3937万元;

6、农村综合改革转移支付收入6077万元;

7、其他一般性转移支付收入19561万元。



荆州区政府债务情况

 

荆州区2018年政府债务限额为204370万元,其中:一般债务限额119100万元,专项债务限额85270万元。

截止2018年12月底,荆州区债务余额共计163945万元,其中:一般债务78755万元,专项债务85190万元。



荆州区一般公共预算“三公”经费情况

 

荆州区区直部门(包括区直行政单位,参照公务员法管理的事业单位,全额拨款事业单位)2019年“三公”经费财政拨款预算为987.40万元(其中:公务接待费249.35万元,公务用车运行维护费738.05万元),比2018年“三公”经费财政拨款预算减少49.49万元。


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